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貴州省民政廳2018年度部門決算

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  • 索引號: GZ000001/2019-00389
  • 信息分類: 財務統計
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  • 信息名稱: 貴州省民政廳2018年度部門決算




貴州省民政廳2018年度部門決算





2019年93


目錄


一、省民政廳概況

(一)主要職能

(二)機構設置及預算單位構成

(三)部門人員構成

二、省民政廳2018年度部門決算公開報表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、省民政廳2018年度部門決算情況說明

(一)2018年度收入支出決算總體情況說明

(二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋




貴州省民政廳2018年度部門決算


一、省民政廳概況

(一)主要職能

貴州省民政廳主要負責擬定全省民政事業發展規劃和年度工作計劃,擬定民政工作法規、規章和政策,并組織實施和監督檢查。管理和指導全省社會組織、優待撫恤、退伍軍人安置、自然災害救助、城鄉社會救助、行政區劃和地名管理、基層政權和社區建設、社會福利、慈善、婚姻登記、殯葬、兒童收養、流浪乞討人員救助、福利彩票發行、“雙擁”日常工作業務、老齡事務等各項工作。

(二)機構設置及預算單位構成

我廳內設辦公室、政策法規宣傳處、優撫安置局、救災處、基層政權和社區建設處、區劃地名處、社會福利和慈善事業促進處、社會事務處、規劃財務處、信訪處、社會救助局、社會組織管理局(社會組織執法監察局)、人事處(社會工作處)、離退休干部處等14個處(室、局)。

2018年,我廳納入部門預算管理的單位共計7個:

從預算單位構成看,我廳部門決算包括:廳本級決算(含貴州省民政廳信息中心、貴州省地名檔案資料館、貴州省社會工作人才登記服務中心、貴州省社會救助服務中心、貴州省軍隊離退休干部管理服務中心)。

所屬事業單位決算6家(貴州省老齡工作委員會辦公室、貴州省榮譽軍人康復醫院、貴州省慈善總會服務中心、貴州省減災中心、貴州省肢體康復中心、貴州省未成年人(留守兒童困境兒童)關愛救助保護中心)。

(三)人員構成

截止2018年年末,我廳納入預算管理單位總編制數365人,在職實有人數279人(其中:行政編制123人,事業編制156人),離休人員6人,退休人員291人。

備注:根據貴州省機構改革方案,優撫安置、救災、醫療救助等職能已于2018年11月劃轉省退役軍人事務廳、省應急管理廳等部門,貴州省老齡工作委員會辦公室、貴州省榮譽軍人康復醫院、貴州省減災中心也已按職能轉隸,為做好機構改革期間銜接工作,按照省財政廳要求,2018年度決算按原口徑填報,故以上內容仍由我廳統一編報決算報表并公開。

二、省民政廳2018年度部門決算公開報表

                                                        收入支出決算總表

                                                             公開01表

部門:貴州省民政廳                                     金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

43068.92

一、一般公共服務支出

30

131.10

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

33446.75

二、外交支出

31

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

三、事業收入

4

211.16

四、公共安全支出

33

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

六、其他收入

7

1635.13

七、文化體育與傳媒支出

36

0.00


8


八、社會保障和就業支出

37

13350.88


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

38

29.91


10


十、節能環保支出

39

0.00


11


十一、城鄉社區支出

40

0.00


12


十二、農林水支出

41

0.00


13


十三、交通運輸支出

42

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商業服務業等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

25.61


17


十七、援助其他地區支出

46

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

294.53


20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

37999.03

本年收入合計

22

44915.21

本年支出合計

51

51831.06

用事業基金彌補收支差額

23

9.69

結余分配

52

0.00

年初結轉和結余

24

21798.88

  其中:提取職工福利基金

53

0.00

  其中:項目支出結轉和結余

25

21433.54

        轉入事業基金

54

0.00


26


年末結轉和結余

55

14892.72


27


  其中:項目支出結轉和結余

56

14768.71


28



57


總計

29

66723.78

總計

58

66723.78

注:1.本表反映部門本年度總收支和年末結轉結余情況。

    2.本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。

                                                                     

                                                           收入決算表

                                                            公開02表

部門:貴州省民政廳金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

44915.21

43068.92

0.00

211.16

0.00

0.00

1635.13

201

一般公共服務支出

131.10

131.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

131.10

131.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他發展與改革事務

131.10

131.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

10964.08

9117.79

0.00

211.16

0.00

0.00

1635.13

20802

民政管理事務

5558.85

5471.35

0.00

0.00

0.00

0.00

87.5

2080201

  行政運行

2877.51

2867.65

0.00

0.00

0.00

0.00

9.86

2080202

  一般行政管理事務

558.86

558.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  擁軍優屬

340.13

340.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老齡事務

697.05

696.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2080206

  民間組織管理

54.66

54.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政區劃和地名管理

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事務支出

1028.39

950.81

0.00

31.45

0.00

0.00

77.58

20805

行政事業單位離退休

499.06

499.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

392.58

392.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

106.48

106.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

1813.97

1710.33

0.00

100

0.00

0.00

3.63

2080802

  傷殘撫恤

200.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  優撫事業單位支出

976.95

973.31

0.00

0.00

0.00

0.00

3.63

2080899

  其他優撫支出

637.02

637.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1399.94

27.74

0.00

0.00

0.00

0.00

1372.20

2080901

  退役士兵安置

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  軍隊移交政府離退休干部管理機構

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1372.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1372.20

20810

社會福利

1190.28

907.33

0.00

111.16

0.00

0.00

171.79

2081003

  假肢矯形

100.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社會福利事業單位

932.28

699.33

0.00

61.16

0.00

0.00

171.79

2081099

  其他社會福利支出

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然災害生活救助

501.97

501.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然災害生活補助

482.13

482.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

其他地方自然災害生活補助

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

優撫對象醫療

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  優撫對象醫療補助

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

343.29

343.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

343.29

343.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

343.29

343.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

33446.75

33446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

33446.75

33446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社會福利的彩票公益金支出

33446.75

33446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部門各項收入情況。

    2.本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。


                                                           支出決算表

                                                             公開03表

部門:貴州省民政廳金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

51831.06

6761.79

45069.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

131.10

0.00

131.10

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

131.10

0.00

131.10

0.00

0.00

0.00

2010499

其他發展與改革事務

131.10

0.00

131.10

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

13350.88

6467.26

6883.62

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事務

6054.31

4007.27

2047.04

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政運行

2894.65

2894.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事務

780.97

0.00

780.97

0.00

0.00

0.00

2080204

  擁軍優屬

355.79

0.00

355.79

0.00

0.00

0.00

2080205

  老齡事務

715.33

420.53

294.81

0.00

0.00

0.00

2080206

  民間組織管理

73.33

0.00

73.33

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政區劃和地名管理

87.61

0.00

87.61

0.00

0.00

0.00

2080208

  基層政權和社區建設

33.45

0.00

33.45

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事務支出

1113.17

692.09

421.08

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

509.03

509.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

402.55

402.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

106.48

106.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

2020.05

847.88

1172.17

0.00

0.00

0.00

2080802

  傷殘撫恤

249.00

0.00

249.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  優撫事業單位支出

1133.53

847.88

285.65

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他優撫支出

637.52

0.00

637.52

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1395.25

0.00

1395.25

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  軍隊移交政府離退休干部管理機構

38.95

0.00

38.95

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

21.31

0.00

21.31

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1332.00

0.00

1332.00

0.00

0.00

0.00

20810

社會福利

1400.88

1103.09

297.79

0.00

0.00

0.00

2081003

  假肢矯形

124.50

0.00

124.50

0.00

0.00

0.00

2081005

  社會福利事業單位

1124.09

1103.09

21.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社會福利支出

152.29

0.00

152.29

0.00

0.00

0.00

20815

自然災害生活救助

1971.37

0.00

1971.37

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然災害生活補助

1970.96

0.00

1970.96

0.00

0.00

0.00

2081599

其他地方自然災害生活補助

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

29.91

0.00

29.91

0.00

0.00

0.00

21014

優撫對象醫療

29.91

0.00

29.91

0.00

0.00

0.00

2101401

  優撫對象醫療補助

29.91

0.00

29.91

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

25.61

0.00

25.61

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

25.61

0.00

25.61

0.00

0.00

0.00

2179901

  其他金融支出

25.61

0.00

25.61

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

294.53

294.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

294.53

294.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

294.53

294.53

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

37999.03

0.00

37999.03

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

37999.03

0.00

37999.03

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社會福利的彩票公益金支出

37999.03

0.00

37999.03

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。

    2.本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。

                  

             財政撥款收入支出決算總表

                       公開04表

部門:貴州省民政廳金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

9622.17

一、一般公共服務支出

28

131.10

131.10

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

33446.75

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

35

11388.85

11388.85

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

29.91

29.91

0.00


10


十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

39

6.71

6.71

0.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

25.61

25.61

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

294.53

294.53

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

37791.86

0.00

37791.86

本年收入合計

22

43068.92

本年支出合計

49

49661.86

11869.99

37791.86

年初財政撥款結轉和結余

23

19892.78

年末財政撥款結轉和結余

50

13299.85

3260.43

10039.42

  一般公共預算財政撥款

24

5508.25


51




  政府性基金預算財政撥款

25

14384.53


52





26



53




總計

27

62961.71

總計

54

62961.71

15130.43

47831.28

注:1.本表反映部門一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

2.本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。


          一般公共預算財政撥款支出決算表

                         公開05表

部門:貴州省民政廳金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

欄次

7

8

9

合計

11869.99

6461.78

5408.21

201

一般公共服務支出

131.10

0.00

131.10

20104

發展與改革事務

131.10

0.00

131.10

2010499

其他發展與改革事務

131.10

0.00

131.10

208

社會保障和就業支出

11388.85

6167.25

5221.60

20802

民政管理事務

5987.48

3963.25

2024.23

2080201

  行政運行

2870.39

2870.39

0.00

2080202

  一般行政管理事務

780.97

0.00

780.97

2080204

  擁軍優屬

355.79

0.00

355.79

2080205

  老齡事務

715.33

420.53

294.81

2080206

  民間組織管理

73.33

0.00

73.33

2080207

  行政區劃和地名管理

87.61

0.00

87.61

2080208

  基層政權和社區建設

33.45

0.00

33.45

2080299

  其他民政管理事務支出

1070.60

672.33

398.26

20805

行政事業單位離退休

509.03

509.03

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

402.55

402.55

0.00

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

106.48

106.48

0.00

20808

撫恤

1857.70

834.53

1023.17

2080801

  死亡撫恤

0.00

0.00

0.00

2080802

  傷殘撫恤

100.00

0.00

100.00

2080804

  優撫事業單位支出

1120.18

834.53

285.65

2080899

  其他優撫支出

637.52

0.00

637.52

20809

退役安置

63.25

0.00

63.25

2080901

  退役士兵安置

3.00

0.00

3.00

2080903

  軍隊移交政府離退休干部管理機構

38.95

0.00

38.95

2080904

  退役士兵管理教育

21.31

0.00

21.31

20810

社會福利

1083.74

860.45

223.29

2081003

  假肢矯形

50.00

0.00

50.00

2081005

  社會福利事業單位

881.45

860.45

21.00

2081099

  其他社會福利支出

152.29

0.00

152.29

20815

自然災害生活救助

1887.65

0.00

1887.65

2081502

  地方自然災害生活補助

1887.24

0.00

1887.24

2081599

其他地方自然災害生活補助

0.41

0.00

0.41

210

醫療衛生與計劃生育支出

29.91

0.00

29.91

21014

優撫對象醫療

29.91

0.00

29.91

2101401

  優撫對象醫療補助

29.91

0.00

29.91

217

金融支出

25.61

0.00

25.61

21799

其他金融支出

25.61

0.00

25.61

2179901

  其他金融支出

25.61

0.00

25.61

221

住房保障支出

294.53

294.53

0.00

22102

住房改革支出

294.53

294.53

0.00

2210201

  住房公積金

294.53

294.53

0.00

注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

    2.本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。

           

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                      公開06表

部門:貴州省民政廳金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

4674.72

302

商品和服務支出

574.52

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

1352.25

30201

  辦公費

39.86

30701

國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

696.31

30202

  印刷費

3.20

30702

國外債務付息

0.00

30103

  獎金

844.13

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

1.95

30106

  伙食補助費

67.63

30204

  手續費

0.34

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

718.7

30205

  水費

6.50

31002

  辦公設備購置

1.95

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

402.55

30206

  電費

7.61

31003

  專用設備購置

0.00

30109

  職業年金繳費

141.12

30207

  郵電費

8.80

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

67.19

30208

  取暖費

4.18

31006

  大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

14.87

30209

  物業管理費

0.06

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會保障繳費

32.33

30211

  差旅費

20.02

31008

  物資儲備

0.00

30113

住房公積金

296.82

30212

  因公出國(境)費用

14.19

31009

  土地補償

0.00

30114

醫療費

0.85

30213

  維修(護)費

8.44

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

39.98

30214

  租賃費

1.26

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

1210.59

30215

  會議費

12.63

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

116.35

30216

  培訓費

19.07

31013

  公務用車購置

0.00

30302

  退休費

672.04

30217

  公務接待費

0.35

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.62

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

101.22

30224

  被裝購置費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

136.76

30225

  專用燃料費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

80.67

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

0.80

30227

  委托業務費

7.57

39906

贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

109.77

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

86.42

30229

  福利費

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

30.20

39999

其他支出

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

97.01

30239

  其他交通費用

159.44







30240

  稅金及附加費用

0.34







30299

  其他商品和服務支出

39.4




人員經費合計

5885.31

公用經費合計

576.47

注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

  2.本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。


         一般公共預算財政撥款“三公經費”支出決算表

                             公開07表

部門:貴州省民政廳金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

101.55

14.19

54.90


54.90

32.47

89.04

14.19

46.57


46.57

28.28

注:1.本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    2.本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。


            政府性基金預算收入支出決算表

                        公開08表

部門:貴州省民政廳金額單位:萬元

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

14384.53

33446.75

37791.86

0.00 

37791.86

10039.42

229

其他支出

14384.53

33446.75

37791.86

0.00 

37791.86

10039.42

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

14384.53

33446.75

37791.86

0.00

37791.86

10039.42

2296002

  用于社會福利的彩票公益金支出

14384.53

33446.75

37791.86

0.00 

37791.86

10039.42

注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

    2.本表以“萬元”為單位(保留兩位小數)。

三、省民政廳2018年度部門決算情況說明

(一)2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年我廳年初結轉資金為21798.88萬元,當年收入為44915.21萬元,用事業基金彌補收支差額9.69萬元,總收入共計66723.78萬元,年度支出51831.06萬元,年末結轉14892.72萬元。

2017年相比,2018年總收入增加17574.74萬元,增長35%。主要原因:我廳當年政府性基金收入較上年增加30305萬元(省級福彩公益金注入養老產業基金,用于貴州養老服務體系建設)。2018年總支出增加24007.77萬元,增長86%。主要原因:我廳2018年養老產業基金注入支出30305萬元。

(二)2018年度收入決算情況說明

2018年我廳當年收入為44915.21萬元,其中:財政撥款收入43068.92萬元,占95.89%;事業收入211.16萬元,占0.47%;其他收入1635.13萬元,占3.64%。

(三)2018年度支出決算情況說明

2018年我廳支出合計51831.06萬元,其中:基本支出6761.79萬元,占13.05%;項目支出45069.27萬元,占86.95%。

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年我廳年初財政撥款結轉和結余19892.78萬元,當年財政撥款收入為43068.92萬元,財政撥款收入總計為62961.71萬元;財政撥款支出為49661.86萬元,年末財政撥款結轉13299.85萬元。

2017年相比,2018年財政撥款收入增加14980.75萬元,增長31.2%。主要原因:我廳當年政府性基金收入較上年增加30305萬元(省級福彩公益金注入養老產業基金,用于貴州養老服務體系建設)。2017年財政撥款支出增加22302.62萬元,增長81.5%,主要原因是我廳2018年養老產業基金注入支出30305萬元。

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年我廳一般公共預算財政撥款支出11869.99萬元,占本年支出合計的22.9%。與2017年相比,增加1133.82萬元,增長10.5%。主要原因是2018年救災物資采購支出較上年增加1063萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(201類)131.1萬元,占1.1%;社會保障和就業支出(208類)11388.85萬元,占95.95%;醫療衛生與計劃生育支出(210類)29.91萬元,占0.25%;金融支出(217類)25.61萬元,占0.22%;住房保障支出(221類)294.53萬元,占2.48%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年我廳一般公共預算財政撥款上年結轉資金5508.25萬元,當年預算安排9622.17萬元,支出決算為11869.99萬元,其中支出當年預算9022.17萬元,完成當年預算的93.76%。

1)其他發展與改革事務支出(2010499):當年預算安排131.1萬元,支出決算為131.1萬元,完成當年預算的100%。

2)行政運行(2080201):上年結轉資金10.46萬元,當年預算安排2867.65萬元,支出決算為2870.39萬元,其中支出當年預算2859.93萬元,完成當年預算的99.73%。

3)一般行政管理事務(2080202):上年結轉資金223.06萬元,當年預算安排558.86萬元,支出決算為780.97萬元,其中支出當年預算557.91萬元,完成當年預算的99.83%。

4)擁軍優屬(2080204):上年結轉資金57.34萬元,當年預算安排340.13萬元,支出決算為355.79萬元,其中支出當年預算298.45萬元,完成當年預算的87.75%。因2018年末機構改革,該項目已劃轉至省退役軍人事務廳2019年繼續使用。

5)老齡事務(2080205):上年結轉資金31.16萬元,當年預算安排696.99萬元,支出決算為715.33萬元,其中支出當年預算684.17萬元,完成當年預算的98.16%。

6)民間組織管理(2080206):上年結轉資金26.1萬元,當年預算安排54.66萬元,支出決算為73.33萬元,其中支出當年預算47.23萬元,完成當年預算的86.4%。剩余資金2019年年初已使用。

7)行政區劃和地名管理(2080207):上年結轉資金693.87萬元,當年預算安排2.25萬元,支出決算為87.61萬元。該資金為中央及省級財政安排的地名普查專項經費,后期還需支付地名普查驗收、監理、成果轉化等項目經費,2019年已使用249.5萬元。

8)基層政權和社區建設(2080208):上年結轉資金33.45萬元,支出決算為33.45萬元。

9)其他民政管理事務支出(2080299):上年結轉資金1136.78萬元,當年預算安排950.81萬元,支出決算為1070.6萬元,其中支出當年預算828.61萬元,完成當年預算的87.14%,結轉資金主要為自然災害綜合指揮平臺建設項目876.15萬元,因機構改革,2019年該項目資金已劃轉省應急管理廳。

10)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):上年結轉資金10.14萬元,當年預算安排392.58萬元,支出決算為402.55萬元,其中支出當年預算392.41萬元,完成當年預算的99.96%。

11)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506):當年預算安排106.48萬元,支出決算為106.48萬元,完成當年預算的100%。

12)死亡撫恤(2080801):上年結轉資金0.73萬元,當年預算安排無預算,未支出,2019年省財政已收回結余資金0.58萬元。剩余資金因機構改革,需劃轉省退役軍人事務廳。

13)傷殘撫恤(2080802):當年預算安排100萬元,支出決算為100萬元,完成當年預算的100%。

14)優撫事業單位支出(2080804):上年結轉資金:1150.29萬元,當年預算安排973.31萬元,支出決算為1120.18萬元,其中支出當年預算969.89萬元,完成當年預算的99.65%。結轉資金主要為醫養結合康復樓建設資金1000萬元,2019年省財政已收回結余資金1000萬元。

15)其他優撫支出(2080899):上年結轉資金72.33萬元,當年預算安排637.02萬元,支出決算為637.52萬元,其中支出當年預算597.81萬元,完成當年預算的93.84%。因機構改革,2019年該項目資金已劃轉省退役軍人事務廳。

16)退役士兵安置(2080901):上年結轉資金64萬元,當年預算安排3萬元,支出決算為3萬元,其中支出當年預算3萬元,完成當年預算的100%。2019年省財政已收回結余資金44萬元,剩余資金因機構改革,需劃轉省退役軍人事務廳。

17)軍隊移交政府離退休干部管理機構(2080903):上年結轉資金86.6萬元,當年預算安排24.74萬元,支出決算為38.95萬元。因機構改革,2019年該項目資金已劃轉省退役軍人事務廳。

18)退役士兵管理教育(2080904):上年結轉資金:24.61萬元,當年無預算安排,支出決算為21.31萬元,剩余資金因機構改革,需劃轉省退役軍人事務廳。

19)假肢矯形(2081003):當年預算安排50萬元,支出決算為50萬元,完成當年預算的100%。

20)社會福利事業單位(2081005):上年結轉資金182.12萬元,當年預算安排699.33萬元,支出決算為881.45萬元,其中支出當年預算699.33萬元,完成當年預算的100%。

21)其他社會福利支出(2081099):當年預算安排158萬元,支出決算為152.29萬元,其中支出當年預算152.29萬元,完成當年預算的96.38%。

22)地方自然災害生活補助(2081502):上年結轉資金1651.63萬元,當年預算安排482.13萬元,支出決算為1887.24萬元,其中支出當年預算235.61萬元,完成當年預算的48.86%。因機構改革,2019年該項目已劃轉省應急管理廳。

23)其他地方自然災害生活補助(2081599):當年預算安排19.84萬元,支出決算為0.41萬元,完成當年預算的2.06%。

24)優撫對象醫療補助(2100504):當年預算安排30萬元,支出決算為29.91萬元,完成當年預算的99.7%。

25)其他金融支出(2179901):上年結轉資金36.69萬元,當年未安排預算,當年支出決算為25.61萬元,年末結轉11.09萬元,2019年省財政收回結余資金11.09萬元。

26)住房公積金(2210201):上年結轉資金16.9萬元,當年預算安排343.29萬元,支出決算為294.53萬元,其中支出當年預算277.63萬元,完成當年預算的80.87%。剩余資金為2018年7-12月公積金調整預撥資金。

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出6461.78萬元,其中:人員經費5885.31萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、養老保險繳費、職業年金、住房公積金、離退休費、撫恤金、生活補助、醫療費等;公用經費576.47萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、其他交通費用、會議費、培訓費、工會經費等。

(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年“三公”經費一般公共預算財政支出決算89.04萬元,比上年減少5.88萬元,降低6.19%。其中:因公出國(境)費支出14.19萬元,比上年減少8.11萬元,該經費由省財政實行總額控制,按程序據實辦理追加預算,我廳2018年實際因公出國(境)組(團)共55人次;公務用車購置及運行維護費支出46.57萬元,與上年持平;公務接待費支出28.28萬元,比上年增加2.16萬元,主要是廳機關2018年啟動向世界銀行貸款支持貴州養老服務體系建設項目,產生接待世界銀行、法開署相關人員費用。

1. 因公出國(境)費用支出14.19萬元

我廳全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組5個,共5人,主要開支為出國(境)培訓費。

2. 公務用車購置及運行維護費46.57萬元

    2018年我廳公務用車保有量為31輛,公車年度運行維護費46.57萬元。主要保障廳機關及下屬事業單位日常公務活動,基層工作調研,查災救災、雙擁、優撫安置、社會救助、社會福利和慈善、民間組織管理、基層政權和社區建設、區劃地名管理、殯葬及社會流浪乞討救助、婚姻收養等民政事務管理,優撫醫院轉運病人和傷殘軍人到上級醫院治療,肢體康復中心赴市縣開展傷殘軍人假肢更換、修復及傷殘軍人康復理療接送工作。

3. 公務接待費28.28萬元

2018年我廳國內公務接待支出28.28萬元,國內接待490批次(含外賓接待6批次),共計4003人。主要用于省委省政府安排的重大活動對口接待;國家部委查災核災、項目驗收、督查指導、專題調研等接待工作;向世界銀行貸款支持貴州養老服務體系建設項目相關接待;省外有關部門赴黔專題研討、工作聯檢等接待工作;省際行政區域界線年度聯檢;駐黔部隊慰問;市、縣黨政領導和對口部門到省廳匯報接洽工作以及調撥救災物資,民政重點工程項目建設涉及的接待等工作。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余為14384.53萬元,本年財政撥款收入33446.75萬元,本年支出37791.86萬元,年末結轉和結余為10039.42萬元,結轉資金主要為廳機關在建項目基建資金,共計6806萬元(其中:省級救災物資儲備庫277萬元,省級養老示范基地老年養護院建設4413萬元,省級孤殘兒童康復治療中心建設2116萬元),占結轉和結余資金的68%。2019年已使用上年結轉資金2174.39萬元,其中基建項目支出1982.43萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2018年我廳機關運行經費支出357.75萬元,2017年我廳機關運行經費支出435.07萬元。2018年較上年減少了77.32萬元。

2.政府采購支出情況

2018年我廳政府采購支出總額1451.52萬元,其中:政府采購貨物1074萬元,占74%;政府采購服務支出377.52萬元,占26%。

3.國有資產占用情況

截至2018年12月31日,我廳共有車輛31輛(含非財政撥款單位公務用車4輛),較上年車輛增加1輛,是省機關事務局劃撥資金為廳機關購置公務用車1輛。其中,主要領導干部用車1輛,機要通信用車2輛,應急保障用車1輛,特種專業技術用車3輛,離退休干部用車3輛,其他用車21輛(主要是省肢體康復中心下鄉為困難殘疾人及革命傷殘軍人配置假肢用車);單位價值100萬元以上專用設備1套,價值159.8萬元,系省榮康院醫療設備。

4. 2018年預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

我廳對預算績效管理工作高度重視,一是做好部門績效目標編制工作,提高績效目標編制質量。我廳按照省財政的要求及時做好績效目標編制的安排部署,專門邀請有關專家分別就預算績效管理重要性、主要內容、考核機制及編報事項進行專題培訓,并結合民政工作實際,對各類專項資金的績效指標進行細化和完善,確保專項資金發揮應有效能。二是確保績效評價落到實處。我廳按照《省財政廳關于開展2018年度部門項目支出績效自評工作的通知》(黔財績〔2019〕1號)要求,對部門績效目標進行認真梳理,將開展績效工作情況納入部門目標考核,組織本部門及所屬事業單位對2018年省財政廳預算批復的13個一級項目及22個績效目標開展績效自評。

(2)部分項目支出績效自評結果

項目一:社會福利事務專項資金項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成部分目標任務,自評得分為99.2分。發現的主要問題及原因是由于社會貧困家庭假肢矯形安裝單價已提標,而在總預算資金不變的情況下,安裝補助人數有所下降。

2018年度項目支出績效自評表

單位(蓋章):

貴州省民政廳本級

填報日期:

2019年4月1日

項目編碼:

2018250503110003

項目名稱

社會福利事務專項資金

主管部門名稱

貴州省民政廳

主管部門代碼

503

項目資金(萬元)

資金來源

年初預算數(A)

全年執行數(B)

分值(10分)

執行率(B/A)

得分

得分計算方法

年度資金總額(萬元)

208

208

10

1

10

執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

其中:中央補助

0

0

0

0

0

本級安排

208

208

10

1

10

其他收入

0

0

0

0

0

結轉結余

0

0

0

0

0

年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況

"1.圍繞“家庭、政府、學校盡職盡責,社會力量積極參與的農村留守兒童關愛保護工作體系全面建立,強制報告、應急處置、評估幫扶、監護干預等農村留守兒童救助保護機制有效運行,侵害農村留守兒童權益的事件得到有效遏制”的總體目標,健全完善留守兒童困境兒童關愛救助保護工作長效機制。
2.確保“兩類”兒童人身安全,落實學習、生活、醫療、住房等方面的社會保障和社會福利政策,激勵引導全社會共同關愛保護他們,讓他們在社會主義大家庭中健康成長。
3.采取有效措施,控制增量、消化存量,確保“兩類”兒童數量逐年減少。
4.完成假肢安裝100例以上,預計符合假肢安裝受益對象100人以上,顯著改善殘疾人生活質量,提高殘疾人福利水平。

完成社會傷殘人員假肢矯形安裝補助85人次,有效改善社會傷殘人員生活質量,提高社會傷殘人員生活水平;圍繞“家庭、政府、學校盡職盡責,社會力量積極參與的農村留守兒童關愛保護工作體系,逐步健全完善留守兒童困境兒童關愛救助保護工作長效機制。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A)

全年實際值(B)

分值

得分計算方法

得分

未完成原因分析

產出指標(50分)

數量指標

社會傷殘人員假肢矯形安裝補助人次

≥90人

85

5

完成值達到指標值,記滿分;未達指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

4.7

2016年底省廳已批準提高假肢結算單價,平均為6850元/具。但申報2018年數量績效指標時,是按原5500元/具、50萬元經費申報數量指標,造成經費不變、數量下降。

更新全省留守兒童信息

每年4次

4次

5

5


召開省級全體成員單位會議

每年1次以上

1次

5

5


召開全省工作推進會

每年1次

1次

5

5


質量指標

普及型假肢

符合相關質量標準

符合相關質量標準

10

1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

10


留守兒童身心健康

明顯提升

明顯提升

10

10


時效指標

留守兒童數據更新

每季度結束后10個工作日內

按規定時間更新

5

5


成本指標

假肢安裝

5500元/具

5755元/具

5

4.5

2016年底省廳已批準提高假肢結算單價,平均為6850元/具。但申報2018年數量績效指標時,是按原5500元/具申報成本指標,造成不達標。

效益指標(30分)

社會效益指標

殘疾人基本生活水平

有效提高

有效提高

15

15


對留守兒童困境兒童關愛救助保護

有效增強

有效增強

15

15


滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥80%

0.8

5

5


服務對象滿意度

≥90%滿意

0.9

5

5


總分

99.2


自評結論

完成社會傷殘人員假肢矯形安裝補助85人次,有效改善社會傷殘人員生活質量,提高社會傷殘人員生活水平;圍繞“家庭、政府、學校盡職盡責,社會力量積極參與的農村留守兒童關愛保護工作體系,逐步健全完善留守兒童困境兒童關愛救助保護工作長效機制,較好完成年初設定績效目標。

注:此表按照DBCS部門預算管理系統中導出來的格式公開

項目二:醫療保障資金項目

根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為100分。

2018年度項目支出績效自評表

單位(蓋章):

貴州省民政廳本級

填報日期:

2019年4月1日

項目編碼:

2018250503110005

項目名稱

醫療保障資金

主管部門名稱

貴州省民政廳

主管部門代碼

503

項目資金(萬元)

資金來源

年初預算數(A)

全年執行數(B)

分值(10分)

執行率(B/A)

得分

得分計算方法

年度資金總額(萬元)

30

30

10

1

10

執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

其中:中央補助

0

0

0

0

0

本級安排

30

30

10

1

10

其他收入

0

0

0

0

0

結轉結余

0

0

0

0

0

年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況

為在院休養員提供醫療保障支持,減輕他們看病負擔 .

(2018年黨和政府機構改革,民政優撫安置職責劃轉省退役軍人事務廳,相關人員及經費相應劃轉,此項目績效自評情況由省退役軍人事務廳提供,我廳代為填報)
   按照相關文電精神,認真對照標準抓好落實,有序開展相關工作,全年目標任務全部完成。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值(A)

全年實際值(B)

分值

得分計算方法

得分

未完成原因分析

產出指標(50分)

數量指標

在院休養員醫療補助和開展巡回醫療工作

15人

15

20

完成值達到指標值,記滿分;未達指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

20


質量指標

在院休養員醫療補助政策落實率

≥100%

100%

10

1.若為定性指標,則根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。
2.若為定量指標,完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,按B/A或A/B*該指標分值記分。

10


時效指標

在院休養員出現病情

及時治療

及時治療

10

10


成本指標

購買藥品

≤30萬

30萬

10

10


效益指標(30分)

社會效益指標

保障優撫對象各項醫療優惠待遇的落實,減輕優撫對象看病負擔

有效促進

有效促進

15

15


可持續影響指標

讓優撫對象感受到黨和政府對他們的關懷,形成關注優撫對象的社會氛圍。

有效促進

有效促進

15

15


滿意度指標(10分)

服務對象滿意度指標

在院休養員對政策落實滿意率

≥100%

0.9

10

10


總分

100


自評結論

(2018年黨和政府機構改革,民政優撫安置職責劃轉省退役軍人事務廳,相關人員及經費相應劃轉,此項目績效自評情況由省退役軍人事務廳提供,我廳代為填報)
   按照相關文電精神,認真對照標準抓好落實,有序開展相關工作,全年目標任務全部完成。圓滿完成年度指標任務

注:此表按照DBCS部門預算管理系統中導出來的格式公開

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)其他發展與改革事務支出(2010499):反映除上述項目外的其他發展與改革事務支出。

(十八)行政運行(2080201):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十九)一般行政管理事務(2080202):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(二十)擁軍優屬(2080204):反映開展擁軍優屬活動的支出。

(二十一)老齡事務(2080205):反映老齡事務方面的支出。

(二十二)民間組織管理(2080206):反映民間組織管理方面的支出。

(二十三)行政區劃和地名管理(2080207):反映行政區劃界線勘定、維護,以及行政區劃和地名管理支出。

(二十四)基層政權和社區建設(2080208):反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

(二十五)其他民政管理事務支出(2080299):反映財務不獨立核算直屬事業單位基本支出及民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳、社會救助、社會福利、社會事務、信息化建設等專項業務支出。

(二十六)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(二十七)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(二十八)死亡撫恤(2080801):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

(二十九)傷殘撫恤(2080802):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

(三十)優撫事業單位支出(2080804):反映民政部門管理的優撫事業單位支出,對集體優撫事業單位的補助,對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出。

(三十一)其他優撫支出(2080899):反映除上述項目以外的用于優撫方面的支出,如省屬困難企業老復員軍人生活補助、老黨員生活費等。

(三十二)退役士兵安置(2080901):反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、專業士官的安置支出。

(三十三)軍隊移交政府離退休干部管理機構(2080903):反映民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構列入事業編制的人員經費、公用經費以及管理機構用房建設經費等支出。

(三十四)退役士兵管理教育(2080904):反映退役士兵職業教育、專業士官待分配期間管理教育、醫療等支出。

(三十五)其他退役安置支出(2080999):反映除上述項目以外的其他用于退役安置方面的支出。

(三十六)假肢矯形(2081003):反映民政部門舉辦的肢體康復中心的支出。

(三十七)社會福利事業單位(2081005):反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出,以及對集體社會福利事業單位的補助費。

(三十八)其他社會福利支出(2081099):反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

(三十九)優撫對象醫療補助(2100504):反映按規定補助優撫對象的醫療經費。

(四十)其他金融支出(2179901):反映除上述項目以外其他用于金融方面的支出。

(四十一)住房公積金(2210201):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(四十二)用于社會福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。


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